問題已解決

老師,我們是合伙公司支付執(zhí)行事務(wù)合伙人報(bào)酬,執(zhí)行事務(wù)合伙人為公司性質(zhì),未收到對(duì)方開具發(fā)票怎么做賬務(wù)處理嗎?

84785046| 提問時(shí)間:02/04 16:10
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夏春燕老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
未收到發(fā)票,按無票支出處理
02/04 16:11
夏春燕老師
02/04 16:11
就是先暫估成本費(fèi)用,等后面收到發(fā)票再?zèng)_掉
84785046
02/04 16:11
老師,后續(xù)對(duì)方會(huì)補(bǔ)發(fā)票,現(xiàn)在怎么處理請(qǐng)列出會(huì)計(jì)分錄
84785046
02/04 16:13
老師不做暫估,如果這樣做就不記得要補(bǔ)發(fā)票了,掛賬怎么處理嗎?
84785046
02/04 16:28
老師,我掛其他應(yīng)收款可以嗎?
夏春燕老師
02/04 16:41
如果是確實(shí)是費(fèi)用的支出,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,屬于當(dāng)期的費(fèi)用就確認(rèn),比如支付的是某某管理費(fèi)用,辦公費(fèi) 借管理費(fèi)用貸銀行存款
夏春燕老師
02/04 16:43
如果后面對(duì)方補(bǔ)發(fā)票,先把這個(gè)暫估的先沖,再根據(jù)發(fā)票上的金額正常入賬
84785046
02/04 16:45
老師,對(duì)方說下個(gè)月開具,我想著說先掛賬好知道哪些發(fā)票沒有收回,業(yè)務(wù)多容易忘記,可以先掛其他應(yīng)收款款項(xiàng)嗎?
夏春燕老師
02/04 17:02
那如果對(duì)方確定是下個(gè)月能開票,那你就掛其他應(yīng)收款吧
夏春燕老師
02/04 17:02
下個(gè)月收到發(fā)票再入賬就好
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