問題已解決
老師,年末我的應(yīng)交增值稅進(jìn)項是:15.51,銷項是:1.27,減免稅是280,轉(zhuǎn)出未交增值稅是278.73,應(yīng)交未交增值稅是280.17這個分錄年末我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)???
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速問速答你好,同學(xué)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅1.27
轉(zhuǎn)出未交增值稅278.73
應(yīng)交未交增值稅====等于差額
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅15.51
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅280
02/06 10:54
84784982
02/06 19:30
非常感謝老師
冉老師
02/06 19:41
不客氣,同學(xué),祝你工作順利
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