問題已解決

待抵扣的進項發(fā)票賬務(wù)處理

84785018| 提問時間:02/11 16:27
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好,我們收到的進項稅發(fā)票比較多,又不想在增值稅申報時形成留抵稅 先做到 借:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額,需要勾選的月份 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額
02/11 16:28
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