問題已解決

批發(fā)商貿(mào)類企業(yè)之間相互都有往來,又是供應(yīng)商又是客戶,財務(wù)報表上應(yīng)收應(yīng)付賬款有負數(shù),需要調(diào)整么?

84784984| 提問時間:02/18 07:50
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您 好,不用調(diào)整賬務(wù),我們做負債表時把往來科目重分類就可以了 資產(chǎn)負債表中可能存在重分類的科目有:應(yīng)收賬款與預(yù)收賬款;應(yīng)付賬款與預(yù)付賬款;其他應(yīng)收款與其他應(yīng)付款 “應(yīng)收賬款”=應(yīng)收賬款所屬明細科目的借方余額合計數(shù)+預(yù)收賬款所屬明細科目借方余額合計數(shù)一計提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計算填列; “預(yù)收款項”=應(yīng)收賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)+預(yù)收賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)計算填列; “應(yīng)付賬款”=應(yīng)付賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)+預(yù)付賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)計算填列; “預(yù)付款項”=根據(jù)應(yīng)付賬款所屬明細科目借方余額合計數(shù)+預(yù)付賬款所屬明細科目借方余額合計數(shù)計算填列; “其他應(yīng)收款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細科目借方余額合計數(shù)+其他應(yīng)付款明細科目借方余額合計數(shù)一計提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計算填列; “其他應(yīng)付款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細科目貸方余額合計數(shù)+其他應(yīng)付款明細科目貸方余額合計數(shù)計算填列。
02/18 07:51
84784984
02/18 07:52
不調(diào)可以么,稅務(wù)局的報表直接報負數(shù)的
廖君老師
02/18 07:53
您好,不調(diào)賬,但我們負債表不能是負數(shù),重分類到預(yù)付賬款,我上面的信息就是寫的怎樣重分類嘛
84784984
02/18 07:56
我看有個人做的就是負數(shù)的,稅局報表也是那么交的,我不放心想問問
廖君老師
02/18 07:57
您 好,這個做報表的財務(wù)太不專業(yè)了,讓人笑話的
84784984
02/18 07:59
老會計,都做上千萬企業(yè)的
廖君老師
02/18 07:59
您 好,老會計只是資歷老,水平不咋樣
廖君老師
02/18 17:27
您好!我臨時有事走開2小時,留言我會在回來的第一時間回復(fù)您,謝謝您的理解和寬容~
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