問題已解決
老師,我12月暫估成本70000這月收到71912發(fā)票怎么做賬
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學你好,
借 存貨科目 1912
應付賬款暫估 70000
貸 應付賬款 71912
如果,稅金可以抵扣。再把進項稅單獨做到借方
02/18 16:32
84785029
02/18 16:36
這樣不是影響我今年的利潤了嗎,1912不是應該算去年的利潤嗎
84785029
02/18 16:48
是要用以前年度損益來做賬嗎
apple老師
02/18 16:51
同學你好,你說的是對的,
因此。
有 3 種做法。供你參考
1)開去年的帳。直接做到去年
2)按照剛才的做法。因
3)通過以前年度損益調整 科目 去做
借 以前年度損益調整
應付賬款暫估
貸 應付賬款
84785029
02/18 16:52
好的,謝謝老師
apple老師
02/18 16:53
實際工作中。因為很多公司,庫存比較多,
所以,選擇不去調整去年的損益。
閱讀 1036