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老師,我12月暫估成本70000這月收到71912發(fā)票怎么做賬

84785029| 提問時間:02/18 16:30
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apple老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務師,CMA,中級會計師,初級會計師,注冊會計師
同學你好, 借 存貨科目 1912 應付賬款暫估 70000 貸 應付賬款 71912 如果,稅金可以抵扣。再把進項稅單獨做到借方
02/18 16:32
84785029
02/18 16:36
這樣不是影響我今年的利潤了嗎,1912不是應該算去年的利潤嗎
84785029
02/18 16:48
是要用以前年度損益來做賬嗎
apple老師
02/18 16:51
同學你好,你說的是對的, 因此。 有 3 種做法。供你參考 1)開去年的帳。直接做到去年 2)按照剛才的做法。因 3)通過以前年度損益調整 科目 去做 借 以前年度損益調整 應付賬款暫估 貸 應付賬款
84785029
02/18 16:52
好的,謝謝老師
apple老師
02/18 16:53
實際工作中。因為很多公司,庫存比較多, 所以,選擇不去調整去年的損益。
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