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老師好,外購的商品用于贈送給客戶,如何進行賬務處理?我這樣處理有什么問題嗎?

84784995| 提問時間:02/19 09:48
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
1.企業(yè)外購商品,取得對應發(fā)票時:借:庫存商品應交稅費——應交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款 2. 企業(yè)將外購商品無償贈送時:借:營業(yè)外支出貸:庫存商品應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 3. 企業(yè)將外購商品用于公關活動贈送時:借:管理費用——業(yè)務招待費(根據(jù)費用所屬部門計入相關科目)貸:庫存商品應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
02/19 09:50
84784995
02/19 09:53
老師好,我公司送給客戶的酒屬于第3種吧?不需要確認收入嗎?那如何申報增值稅?
樸老師
02/19 09:54
同學你好 對的 不用確認收入
84784995
02/19 09:56
那老師如何申報增值稅呢?
樸老師
02/19 10:03
同學你好 視同銷售,正常抵扣進項。
84784995
02/19 10:22
銷項稅申報在哪里?未開票收入?
樸老師
02/19 10:25
同學你好 嗯 未開票收入欄
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