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小規(guī)模納稅人,開票免稅銷售額不超30萬,其中的免稅額怎么做賬務(wù)處理了?

84785013| 提問時間:02/20 15:16
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入
02/20 15:17
84785013
02/20 15:27
我是在23年第四季度申報的,這個分錄可以做在24年1月嗎?要怎么處理了?
暖暖老師
02/20 15:27
可以的,借借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸以前年度損益調(diào)整
84785013
02/20 15:32
沒有以前年度損益調(diào)整這個科目了?
暖暖老師
02/20 15:33
那直接用利潤分配未分配利潤
84785013
02/20 16:23
老師,麻煩再問下,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入,科目沒有單獨的營業(yè)外收入,后面還有二級明細,這個應(yīng)該選擇哪個科目了?
暖暖老師
02/20 16:24
其他就可以的而這個
84785013
02/20 16:25
沒明白,營業(yè)外收入二級明細科目有:政府補助、非流動資產(chǎn)處置凈收益、捐贈收益、盤盈收益,應(yīng)該選擇哪一個了?
暖暖老師
02/20 16:26
營業(yè)外收入二級明細科目有:政府補助
84785013
02/20 16:28
意思是選擇政府補助這個二級科目嗎?
暖暖老師
02/20 16:29
對,就是國家的稅收優(yōu)惠
84785013
02/20 16:33
好的,謝謝
暖暖老師
02/20 16:34
不客氣,祝你新年快樂
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