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老師,企業(yè)賬以前是代賬公司做的,庫存對不上,賬上沒庫存,實際有庫存,該怎么辦
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以下是一些建議的步驟:
1.詳細盤點庫存:
2.審查代賬公司的記錄:
3.找出差異原因:
4.調(diào)整賬目:
02/20 17:40
84784988
02/20 17:41
老師,代賬公司不看庫存,直接把采購的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)出庫了
王超老師
02/20 17:42
那你這個可以通過調(diào)整
借:待處理財產(chǎn)損益
貸:庫存商品
84784988
02/20 17:45
老師是借庫存商品對吧,因為賬上少
王超老師
02/20 17:47
是的,這個庫存商品在借方,就是增加了
84784988
02/20 17:48
老師,那待處理財產(chǎn)損益一直存在沒關(guān)系嗎
王超老師
02/20 17:48
有啊,你這個領(lǐng)導批準之后,你要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入/支出的
84784988
02/20 17:50
老師,這種屬于營業(yè)外收入對嗎?要繳納企業(yè)所得稅嗎
王超老師
02/20 18:05
嚴格來說,要繳納企業(yè)所得稅的
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