問題已解決

老師,我們公司出口退稅有一項沒有進(jìn)項發(fā)票的信息,逐項配單搜不到,稅務(wù)局讓我們把已經(jīng)認(rèn)證抵扣的發(fā)票紅沖了,然后收到新發(fā)票在配單,紅沖發(fā)票我倒是會,接下來的增值稅和出口退稅該怎么申報呀?

84784957| 提問時間:02/21 11:19
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
1.增值稅申報:首先,在紅沖發(fā)票后,需要按照正常流程進(jìn)行增值稅申報。在申報時,應(yīng)將紅沖的發(fā)票金額填入相應(yīng)的欄次,以反映真實的銷售情況。 2.出口退稅申報:對于出口退稅,需要在出口退稅申報系統(tǒng)中進(jìn)行紅沖操作。 進(jìn)入出口退稅申報系統(tǒng),找到需要紅沖的發(fā)票信息。 點擊紅沖按鈕,并按照系統(tǒng)提示進(jìn)行操作。 在紅沖完成后,重新錄入正確的發(fā)票信息,并進(jìn)行出口退稅申報。
02/21 11:21
84784957
02/21 11:44
但是顯示待退稅不允許紅沖
樸老師
02/21 11:46
你收到新發(fā)票了嗎?收到了就可以
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~