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實(shí)務(wù)
問題已解決
郭老師,個(gè)體戶有幾種報(bào)稅方式
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答三種,它主要是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的
增值稅,一般就是一種
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有定期定額,在電子稅務(wù)局申報(bào),其他的都是在自然人電子稅務(wù)局
核定率和查賬征稅
第一個(gè)只要不超過規(guī)定的范圍內(nèi),是不需要交稅的,
第二個(gè)只要有收入就得交
查賬征稅的根據(jù)利潤(rùn),有利潤(rùn)才需要交。
02/22 12:22
84785037
02/22 12:44
收到,謝謝郭老師,昨天那個(gè)公司10月留底500,9月未交450,沒退錢回來,直接轉(zhuǎn)出抵扣了,但是填金額把450填成460了,留底報(bào)表上剩40,但我賬上借方是剩50,10元差額怎么做賬,后面我做完借管理費(fèi)用,貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個(gè)貸方金額變成負(fù)數(shù)了,是還要做一步嗎
郭老師
02/22 12:48
你好,當(dāng)時(shí)你的留底在哪個(gè)科目里面?
84785037
02/22 13:16
是不是因?yàn)槭亲龇?wù)的,這邊賬每月沒轉(zhuǎn)出到這個(gè),轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,所以才負(fù)數(shù),因?yàn)橹傲舻锥惐容^多,沒有要交的稅,這要怎么調(diào)
郭老師
02/22 13:17
做服務(wù)和做商業(yè)的沒有區(qū)別
都是一樣的,
轉(zhuǎn)出未交增值稅,在借方有余額就表示留底。
郭老師
02/22 13:17
有些是他做了轉(zhuǎn)出未交增值稅,又結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面去,未交增值稅有留底。
84785037
02/22 13:30
是這樣,9月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)沒做借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值,貸未交增值稅這筆,10月進(jìn)項(xiàng)又大于銷項(xiàng),多的留底稅抵9月稅申報(bào)表多填了10月,本來填剛好就能平,現(xiàn)在賬上這個(gè)10月要怎么調(diào),稅金這科目才和申報(bào)表一致,你昨天教的我做上去,因?yàn)闆]有未交增值稅科目,所以我做了就負(fù)數(shù)
郭老師
02/22 13:32
你好,那你九月份的增值稅交了沒有?
84785037
02/22 13:49
還沒交,10月直接抵了,上個(gè)會(huì)計(jì)操作的
郭老師
02/22 13:49
那你現(xiàn)在補(bǔ)上它。抵扣了之后。轉(zhuǎn)出未交增值稅會(huì)抵扣的。
84785037
02/22 14:43
補(bǔ)這個(gè)9月借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值貸未交增值嗎
郭老師
02/22 14:43
是結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅。
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