問(wèn)題已解決

老師,直接轉(zhuǎn)給法人的錢應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?基本是代付的費(fèi)用,或者罰款,但是這些都沒(méi)有票

84785045| 提問(wèn)時(shí)間:02/23 10:18
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
借其他應(yīng)收款貸銀行存款。 報(bào)銷的時(shí)候借管理費(fèi)用等營(yíng)業(yè)外支出貸其他應(yīng)收款。
02/23 10:20
84785045
02/23 10:22
就是沒(méi)票,沒(méi)辦法報(bào)銷,所以不知道該怎么操作了
84785045
02/23 10:22
已經(jīng)掛了往來(lái)了,但是每個(gè)月都會(huì)有幾萬(wàn),法人掛了好幾十萬(wàn)
玲老師
02/23 10:25
分錄是正常做匯算清繳納稅調(diào)整就行了。
84785045
02/23 10:28
拿不回來(lái)單據(jù),也能做成費(fèi)用沖減了其他應(yīng)收?
84785045
02/23 10:29
主要是什么單據(jù)都沒(méi)有
玲老師
02/23 10:32
是的,是這樣的可以填寫(xiě)報(bào)銷單支付憑證這些。
84785045
02/23 10:36
好的,謝謝老師,還有轉(zhuǎn)給個(gè)人的維修費(fèi),給別人上禮或者清理費(fèi),也是沒(méi)有票,也是直接進(jìn)費(fèi)用嗎?
玲老師
02/23 10:39
是的,賬務(wù)處理是一樣的,對(duì)的。
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