當(dāng)前位置:財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,這個第五項(xiàng), 第一,申報加計(jì)扣除減免稅的研究開發(fā)支出 第二,加計(jì)扣除減免稅金額 第三,高新技術(shù)企業(yè)減免稅金額 我們23年的研發(fā)費(fèi)用是1251千元,上面的三個我怎么計(jì)算呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,研究開發(fā)支出1251,高企減免稅額,加計(jì)扣除稅額這個要看你自己的保存,
2024 02/24 11:20
王璐璐老師
2024 02/24 11:21
要你的報表哈,你看下你的高企的申報表羅
84785017
2024 02/24 11:21
自己保存是什么意思
王璐璐老師
2024 02/24 11:24
這個是打錯字了,看報表的意思哈,不好意思,小孩子在旁邊吵
84785017
2024 02/24 11:26
這是12月的申報
王璐璐老師
2024 02/24 11:28
你好,92萬多是加計(jì)免稅金額
王璐璐老師
2024 02/24 11:29
高企減免稅額是 零的哈
84785017
2024 02/24 11:30
高企減免稅額是什么意思,根據(jù)什么來算呢
王璐璐老師
2024 02/24 11:32
你好,本來是25個點(diǎn)的所得稅,高企就是15個點(diǎn)的,你們沒繳稅,這個沒享受的
84785017
2024 02/24 11:33
知道了,謝謝老師
王璐璐老師
2024 02/24 11:38
加油,等你的好評哦
閱讀 358