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銷售后客戶不開票當(dāng)月就報(bào)了無票收入,次月是又說需要票要求開出,但已經(jīng)報(bào)過稅了,再開票就重復(fù)報(bào)稅了,怎么處理?

84785009| 提問時(shí)間:02/26 13:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù),開具的發(fā)票一欄里面填寫證書就可以
02/26 13:04
84785009
02/26 14:04
還可以這樣填嗎?就是報(bào)增值稅時(shí),在采集填銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票那里填嗎?
郭老師
02/26 14:05
對的,是的,是這么做的。
84785009
02/26 19:04
那進(jìn)項(xiàng)可以按沖減后的報(bào)稅金額準(zhǔn)備嗎?就是藍(lán)票減紅票后的金額。不會還是按開的藍(lán)票金額來算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
郭老師
02/26 19:05
銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng),它兩個(gè)是一樣的,是零,不需要再交。
84785009
02/26 19:34
填無票負(fù)數(shù)也是銷項(xiàng),我是問可以正數(shù)減負(fù)數(shù)后再算需要抵扣的進(jìn)項(xiàng)吧?
郭老師
02/26 19:42
是的對的,可以這么做的
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