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老師,2018年以前購進的固定資產(chǎn),23年做稅審的話怎么做?

84784976| 提問時間:02/26 16:05
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個是沒有發(fā)票還是怎么著
02/26 16:06
84784976
02/26 16:08
2018年購進的固定資產(chǎn)一次性扣除了,23年稅審的時候怎么操作?
郭老師
02/26 16:09
你好,那你賬上還是按月折舊,然后你匯算清繳的時候納稅調(diào)增就行。
84784976
02/26 16:14
是的,會計上得做遞延所得稅資產(chǎn)或負債吧
郭老師
02/26 16:15
對的,是的,這個年底做就行。
84784976
02/26 16:17
2018年后購進的固定資產(chǎn),23年稅審的時候稅務(wù)方面如何做呢?
郭老師
02/26 16:26
借遞延所得稅負債 貸所得稅費用 次年調(diào)增
84784976
02/26 16:35
2018年厚的好像不是這樣
郭老師
02/26 16:38
2018年借所得稅費用貸遞延所得稅負債,然后2019年開始每年都需要做一個相反的紅沖。
郭老師
02/26 16:38
你在2023年是不是需要做這一個。
84784976
02/26 16:40
23年需要納稅調(diào)增不
郭老師
02/26 16:41
要的需要納稅調(diào)增的
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