問(wèn)題已解決

裝修公司給我們付的電費(fèi) 但是物業(yè)給我們開了專票 我們是一般納稅人 這個(gè)業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么做賬

84784980| 提問(wèn)時(shí)間:02/28 11:40
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
張曉慶老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!你們收裝修公司的,計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入。
02/28 11:41
84784980
02/28 11:45
去年11月份的 可以做到12月嗎?
84784980
02/28 11:47
或者可以做到今年一月份不 我們一月才開業(yè)的
張曉慶老師
02/28 11:55
同學(xué)你好!做到去年吧
84784980
02/28 12:14
好的 去年12月可以不
張曉慶老師
02/28 12:21
你好,這樣可以,可以的
84784980
02/28 12:48
是不是 借管理費(fèi)用-電費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 其他業(yè)務(wù)收入
張曉慶老師
02/28 12:52
你好! 第一種方法: 裝修公司付電費(fèi): 借:應(yīng)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 電費(fèi)發(fā)票正常記賬即可! 第二種方法: 裝修公司電費(fèi): 借:應(yīng)收賬款 貸:管理費(fèi)用 借方紅字 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~