問(wèn)題已解決

老師,請(qǐng)問(wèn)年底發(fā)獎(jiǎng)金,改怎么做賬呢,謝謝

84784976| 提問(wèn)時(shí)間:02/28 13:21
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
借:管理費(fèi)用-獎(jiǎng)金 貸:應(yīng)付職工
02/28 13:21
84784976
02/28 13:22
那請(qǐng)問(wèn),公司沒(méi)有做應(yīng)付職工這個(gè)科目,只做了費(fèi)用,改怎么做賬呢?
劉艷紅老師
02/28 13:24
應(yīng)付職工薪酬,這個(gè)科目有吧
84784976
02/28 13:25
沒(méi)有,公司是簡(jiǎn)單票務(wù)公司,只做了費(fèi)用,跟收入,這樣做我知道不好,但是之前一直是這樣做的,我想在一月重新開(kāi)一個(gè)應(yīng)付職工薪酬科目可以不?
劉艷紅老師
02/28 13:33
前面你是直接入的費(fèi)用,是吧
84784976
02/29 08:07
是的,前面直接入的費(fèi)用
劉艷紅老師
02/29 09:45
這種對(duì)損益倒是沒(méi)影響,只是不符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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