問題已解決

結(jié)轉(zhuǎn)成本無庫存怎么做分錄?

84784958| 提問時間:02/29 20:16
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 就是全部賣出了
02/29 20:17
84784958
02/29 20:18
不是這個意思
84784958
02/29 20:19
賬上庫存,但是有出庫怎么核算成本?
廖君老師
02/29 20:23
您好,咱是生產(chǎn)企業(yè)要核算成本,還是商貿(mào)業(yè)買進(jìn)賣出這種
84784958
02/29 20:23
什么意思?????????????????????????????
84784958
02/29 20:23
進(jìn)出的買賣的
廖君老師
02/29 20:24
您好,制造企業(yè)我們要把料工費(fèi)核算到庫存商品里才有金額 商貿(mào)簡單就是買來的 出庫單價用月末 一次加權(quán)平均法。
84784958
02/29 20:25
賬上沒有庫存怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
廖君老師
02/29 20:26
我的天,那哪里有成本嘛,全是收入,我們賬做錯了吧
廖君老師
02/29 20:27
對不起,回復(fù)太快了,是發(fā)票沒來,貨有對吧,暫估成本,發(fā)票來了再沖回
84784958
02/29 20:29
中途建的張,之前沒賬
廖君老師
02/29 20:31
明白了,就是我們的期初數(shù)不對,那建賬時有沒有盤點(diǎn)確認(rèn)我們的資產(chǎn)呀, 把往來余額、存貨都要確認(rèn)后錄入期初的
84784958
02/29 20:32
把庫存數(shù)沒有錄入
84784958
02/29 20:33
這種情況現(xiàn)在怎么辦?
廖君老師
02/29 20:33
您好,現(xiàn)在我們沒有成本,利潤高,老板有什么要求么,
84784958
02/29 20:36
沒有要求
84784958
02/29 20:36
怎么補(bǔ)救呢?
廖君老師
02/29 20:44
您好,就是去盤點(diǎn),科目要平 借:庫存商品? 貸:其他應(yīng)付款-老板?? 反正公司都是老板的,但這有風(fēng)險,我們又沒有發(fā)票附上,稅務(wù)查了這個成本也是不能讓我們稅前扣除的 賬從不規(guī)范到規(guī)范,都是一個痛苦的過程
84784958
02/29 20:46
款項(xiàng)之前已經(jīng)支付過了,只是沒有賬
廖君老師
02/29 20:47
我知道,我們沒有賬,誰聽到都覺得我們賬亂,稅務(wù)可以按同行水平核定我們要交多少稅的
84784958
02/29 20:49
盤點(diǎn)完科目只能記其他應(yīng)付款?
廖君老師
02/29 20:50
您好,我認(rèn)為這個最合適,您看好個科目好,我們一起討論下
84784958
02/29 20:52
好的,我研究研究
廖君老師
02/29 20:52
?親愛的朋友,祝您生活愉快!
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~