問題已解決
老師 我們公司是采購方,銷售方貨還沒發(fā),我們款也沒付,但銷售方先把發(fā)票開過來了,月底最后一天了,這個要怎么做賬呢?
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速問速答先計入在途物資,等貨物收到再計入庫存商品或者原材料吧
03/01 13:43
王小山老師
03/01 13:43
借:在途物資
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
貸:應(yīng)付賬款
王小山老師
03/01 13:44
等收到貨物
借:庫存商品/原材料
貸:在途物資
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