問題已解決

老師 我們公司是采購方,銷售方貨還沒發(fā),我們款也沒付,但銷售方先把發(fā)票開過來了,月底最后一天了,這個要怎么做賬呢?

84785022| 提問時間:03/01 13:38
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王小山老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
先計入在途物資,等貨物收到再計入庫存商品或者原材料吧
03/01 13:43
王小山老師
03/01 13:43
借:在途物資 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)付賬款
王小山老師
03/01 13:44
等收到貨物 借:庫存商品/原材料 貸:在途物資
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