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收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退款,分錄是借:銀行存款,貸:營(yíng)業(yè)外收入,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,申報(bào)增值稅的時(shí)候怎么申報(bào)呢?

84785041| 提問時(shí)間:03/01 14:05
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 填寫在六個(gè)點(diǎn)
03/01 14:05
84785041
03/01 14:06
增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附表(表一)么?有開具增值稅專用發(fā)票,開具其他發(fā)票,未開具發(fā)票,納稅檢查調(diào)整,填寫在未開具發(fā)票列么
樸老師
03/01 14:10
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
84785041
03/01 14:14
收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退款計(jì)入的是營(yíng)業(yè)外收入,但是增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附表(表一)填寫在未開具發(fā)票列,最后顯示的含稅銷售額跟利潤(rùn)表里的營(yíng)業(yè)收入是不一致的,差額就是這個(gè)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退款,那要怎么處理呢?
樸老師
03/01 14:19
也可以計(jì)入其他收益的
84785041
03/01 14:20
我們用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,所以我用的是營(yíng)業(yè)外外收入,那顯示的含稅銷售額跟利潤(rùn)表里的營(yíng)業(yè)收入是不一致的,差額就是這個(gè)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退款,有關(guān)系嗎?
樸老師
03/01 14:24
你填寫在服務(wù)收入那里
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