問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師業(yè)主交的物業(yè)費(fèi)只開了收據(jù),沒(méi)開發(fā)票給業(yè)主,是不是要確認(rèn)收入?

84784987| 提問(wèn)時(shí)間:03/01 15:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的,是的,是這么做的。
03/01 15:57
84784987
03/01 16:00
增值稅要繳嗎?
84784987
03/01 16:00
公司是小規(guī)模納稅人,確認(rèn)收入的時(shí)候,銷項(xiàng)稅額要確認(rèn)嗎?要價(jià)稅分離嗎?
郭老師
03/01 16:01
就要交的,有發(fā)票和沒(méi)有發(fā)票一樣交。
郭老師
03/01 16:01
小規(guī)模的需要做價(jià)稅分開,季度30萬(wàn)普通發(fā)票以內(nèi)的,然后結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。
84784987
03/01 16:02
是小規(guī)模納稅人,為什么要加稅分離確認(rèn)銷項(xiàng)稅???這點(diǎn)沒(méi)明白
郭老師
03/01 16:02
你好,因?yàn)樗亩惵适?%啊,它不是免稅,所以需要加稅分開呀。
84784987
03/01 16:03
小規(guī)模納稅人不是借應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就可以了嗎?
郭老師
03/01 16:04
不是 不是 借銀行還款或是應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,季度30萬(wàn)以內(nèi)不需要交增值稅,再把應(yīng)交稅費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里面去。
84784987
03/01 16:08
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅嗎?
郭老師
03/01 16:08
應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,小規(guī)模就用這一個(gè)。
84784987
03/01 16:12
那物業(yè)公司怎么確認(rèn)增值稅?
郭老師
03/01 16:12
你行月不含增值稅的銷售額乘以1%。
84784987
03/01 16:15
這里的銷售額是指物業(yè)公司收取的收入嗎?
84784987
03/01 16:15
物業(yè)公司開票應(yīng)該是按三個(gè)點(diǎn)開吧?
郭老師
03/01 16:15
增值稅小規(guī)模現(xiàn)在都是1%的。
郭老師
03/01 16:16
銷售額是你這個(gè)月應(yīng)該收取的,不管收沒(méi)收到都需要做。
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