問(wèn)題已解決

老師,您好!公司買(mǎi)了一輛車,怎么做賬?

84785012| 提問(wèn)時(shí)間:03/01 17:00
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借:固定資產(chǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款
03/01 17:01
84785012
03/01 17:03
車輛購(gòu)置稅怎么做賬?
bamboo老師
03/01 17:04
車輛購(gòu)置稅也計(jì)入固定資產(chǎn)科目哈
84785012
03/01 17:30
銀行開(kāi)了一張前面幾個(gè)月轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)的專票,我前面已經(jīng)做賬了,借管理費(fèi)用,貸銀行存款,請(qǐng)問(wèn),這張發(fā)票我該怎么做賬,做分錄?
bamboo老師
03/01 17:38
借 管理費(fèi)用 借方負(fù)數(shù) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借方正數(shù)
bamboo老師
03/01 17:39
轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)應(yīng)該計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用不計(jì)入管理費(fèi)用
84785012
03/01 17:42
借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi) 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 正數(shù)
84785012
03/01 17:42
貸方計(jì)什么?
bamboo老師
03/01 17:51
貸方不需要寫(xiě)分錄了哈
84785012
03/01 17:52
借貸不平衡
bamboo老師
03/01 17:54
都是借方 一正一負(fù) 怎么會(huì)不平啊
84785012
03/01 17:58
這樣的不平
bamboo老師
03/01 18:54
財(cái)務(wù)費(fèi)用也是稅金金額啊
bamboo老師
03/01 18:54
只需要把稅金沖銷掉啊
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