問題已解決

老師,我們繳納1月個稅,當(dāng)時人事做的工資表需要繳個稅20,我們就按這個表發(fā)放工資和計提工資,后來人事改了工資表,實際繳稅10,那我這個稅相差的10要做在哪里

84784982| 提問時間:03/04 17:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你當(dāng)時扣除了這個的話,上一個月給人家多發(fā)30塊錢
03/04 17:45
84784982
03/04 17:52
不是老師我賬務(wù)怎么處理,我按工資表做那就是應(yīng)交稅費20貸方,實繳是應(yīng)交稅費借方10,應(yīng)交稅費就有余額,這個怎么處理,要放在其他應(yīng)付嗎還是怎么弄
郭老師
03/04 17:55
借應(yīng)交稅費個稅 貸應(yīng)付職工薪酬工資, 借應(yīng)付職工薪酬工資,貸銀行存款,不需要用往來科目
84784982
03/04 17:57
這啥意思,為啥又用個職工薪酬,不用往來不就會應(yīng)交個稅科目有余額嗎,實際應(yīng)該平的
郭老師
03/04 17:59
借應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)交稅費個稅20多扣了十塊錢,那你是不是應(yīng)該紅沖 沖出的分錄是不是借應(yīng)交稅費個稅 貸應(yīng)付職工薪酬工資?
郭老師
03/04 17:59
這波沒有疑問吧,你多扣了個稅,是不是給人家發(fā)下去,借應(yīng)付職工薪酬工資,貸銀行 是不是支付的?
84784982
03/04 18:22
可是我現(xiàn)在沒必要紅沖她啊,我這肯定要下個月直接調(diào)整工資表啊,我這涉及的不僅僅是個稅,還有工資,我這是多發(fā)了他們工資,但實際少扣了個稅
84784982
03/04 18:24
我們會在2月工資少發(fā)他們,把這個調(diào)平,主要1月不是不平嗎,應(yīng)交稅費會有余額,我意思要不要把這個差額先掛在往來
郭老師
03/04 18:25
同學(xué),你需要交十塊錢,你給人家扣了20,你是多扣了還是少扣了?咱先說這個,先不做賬務(wù)處理。
郭老師
03/04 18:25
還下一個月少發(fā),再給人家扣個稅。
郭老師
03/04 18:25
應(yīng)交稅費用余額,借應(yīng)交稅費,10貸應(yīng)付職工薪酬10 就需要做這個不就調(diào)平了嗎?這個有問題嗎?
郭老師
03/04 18:25
個稅,他不通過其他應(yīng)付款,也不通過其他應(yīng)收款。
郭老師
03/04 18:26
他核算的科目就是應(yīng)交稅費。
郭老師
03/04 18:26
想要做平,你不紅沖他,你準(zhǔn)備做什么? 想要把應(yīng)交稅費個稅調(diào)平,還不想紅沖? 這想法做不了 你可以自己做 不要通過其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款。
84784982
03/04 18:40
沒有,是工資表上是應(yīng)交個稅20,但是他們后來調(diào)整了工資表,調(diào)整后應(yīng)付10,實際申報和扣稅也是按著10這個申報的,但是實發(fā)工資是按著之前應(yīng)交個稅20的工資表來發(fā)的,就等于多發(fā)了工資,我們現(xiàn)在就是打算2月把這部分多發(fā)工資的扣掉就好了,申報還按著實際的來,也就平了,只不過1月的現(xiàn)在應(yīng)交個稅會有余額,所以我問這部分可以掛在其他應(yīng)付嗎,還是就放在應(yīng)交個稅就好了,有余額也沒關(guān)系,等2月就平了
郭老師
03/04 18:47
你好可以的 可以的
84784982
03/04 18:50
需要掛在其他應(yīng)付嗎,還是就讓應(yīng)交個稅科目有余額
郭老師
03/04 18:57
你好,做平 個稅需要平
84784982
03/04 19:39
那等下個月我是再通過其他應(yīng)付做個反方向的是嘛
郭老師
03/04 19:41
你好是的,是這么做的。
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