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老師你好 請教一下 公司自產(chǎn)的飲料 用于辦公室接待 也要視同銷售繳納增值稅嗎

84784994| 提問時間:03/05 16:29
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
是,自產(chǎn)的飲料 用于辦公室接待 也要視同銷售繳納增值稅
03/05 16:31
84784994
03/06 11:30
老師 視同銷售的銷項稅額 申報增值稅應該怎么填列
84784994
03/06 11:30
我們新辦企業(yè) 生產(chǎn)新品 目前還沒有收入
文文老師
03/06 11:56
參照市場同類商品銷售價格或自己的銷售價格
84784994
03/06 12:47
因為我們是生產(chǎn)飲料的 而且是新品 前面都是因為送客戶 和辦公室招待用才視同銷售 這部分需要繳納的增值稅在哪塊填列
84784994
03/06 12:50
我看了一下納稅申報表表一 有未開具發(fā)票欄次 我在這塊填銷項應納稅額,銷售額這塊確實沒有 寫0對嗎
文文老師
03/06 13:52
填寫在 未開具發(fā)票欄次
84784994
03/06 15:12
銷項稅額這塊填寫視同銷售應繳納的銷項稅 對應銷售額填寫0 對嗎
文文老師
03/06 15:15
不是填寫0 ,按市場上同類產(chǎn)品價格
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