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我現(xiàn)在要報23年獎金的個稅,要是想選擇并入工資的話,是不是2月工資基礎上把獎金加上去報稅呢

84784983| 提問時間:03/06 12:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,幾月份發(fā)下去的?發(fā)放的次月申報
03/06 12:58
84784983
03/06 13:00
我是2月發(fā)放的
郭老師
03/06 13:01
二月份發(fā)放的,三月份一塊申報個稅,
84784983
03/06 13:01
要是我申報選擇并入2月工資里做,到時候做賬的時候獎金要分開做么
郭老師
03/06 13:02
你好,分開做的,因為你的原始憑證不一樣。
84784983
03/06 13:02
到時候分錄應該怎么做呢,目前2月發(fā)的獎金,但是工資是跨月的,到時候并到工資里的話,這個月分錄應該怎么做呢
郭老師
03/06 13:05
你在2023年的時候做了計提的嗎?
84784983
03/06 13:06
沒有做計提,也是過年期間放假前就是2月臨時發(fā)放的
郭老師
03/06 13:21
借利潤分配未分配利潤 貸應付職工薪酬工資, 借應付職工薪酬工資,貸銀行存款。
84784983
03/06 13:23
上次問的說是做賬是借管理費用
84784983
03/06 13:25
這個和報稅分開的對吧,我到時候下個月發(fā)工資還是按照我實際的發(fā)吧,我計提2月工資的時候是不是還是不加獎金的金額,因為我看你的分錄是一進一出的。
郭老師
03/06 13:27
你好,當年的用管理費用,如果是跨年了,用利潤分配,未分配利潤,你是抵扣2023年的還是2024年?
84784983
03/06 13:38
這算是2023年終獎,但是是2024年2月發(fā)的
郭老師
03/06 13:38
好,2023年的話用利潤分配,未分配利潤不要做管理費用。
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