問題已解決

老師:請問對同一個客戶往來款,有其他應收款,也有其他應付款,如果用兩個科目對賬麻煩,能不能就用一個科目?如果借方用其他應付款,是不是就可以認為是其他應收款?

84785018| 提問時間:2024 03/06 21:05
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,一個客戶,可以使用其他應收或者其他應付一個科目登記 、借方用其他應付款,可以認為是其他應收款,出具報表的時候需要做調整
2024 03/06 21:07
84785018
2024 03/06 21:12
老師:這兩個科目沒有重分類,出具報表手動調整嗎?如果用其他應付款報表上是負數,調整到其他應收款科目上是嗎?
高輝老師
2024 03/06 21:14
你好,是的,需要手工調整,或者在月末的時候做個調整分錄,以免某個科目余額出現負數
84785018
2024 03/06 21:18
老師:您說月末做個調整分錄,就借:其他應收(付)款? 貸:其他應付(收)款,對沖以免報表科目出現負數,這樣分錄對嗎?
高輝老師
2024 03/06 21:23
是的,分錄是這樣的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~