問題已解決

老師,我們是外貿(mào)出口企業(yè),現(xiàn)在有一單2022年出口業(yè)務要轉(zhuǎn)內(nèi)銷,進項可抵扣,這個如何做賬務處理?

84784969| 提問時間:03/06 21:46
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,分錄 借:產(chǎn)品銷售收入-出口收入   貸:產(chǎn)品銷售收入-內(nèi)銷收入   應交稅金——應繳增值稅(銷項稅額)   借:主營業(yè)務成本(紅字)   貸:應交稅金-應繳增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)(紅字)
03/06 21:50
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