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繳納單位部分社保也通過應(yīng)付職工薪酬科目來嗎?

84784970| 提問時(shí)間:03/07 09:40
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!是的,也是經(jīng)過這個(gè)
03/07 09:40
84784970
03/07 09:45
正確做法,從計(jì)提到實(shí)繳分錄應(yīng)該是什么樣的 我做的單位部分沒從這里過
宋生老師
03/07 09:47
你好1.計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用(或其他成本費(fèi)用科目),貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 2.發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資,貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金, 計(jì)提公司負(fù)擔(dān)社保,借:管理費(fèi)用(或其他成本費(fèi)用科目),貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 4.支付社保 借:應(yīng)付職工薪酬-社保,其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金,貸:銀行存款 5.繳納個(gè)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅,貸:銀行存款
84784970
03/07 09:47
我直接是 杰:管理費(fèi)用-社保單位部分 其他應(yīng)收-個(gè)人部分 貸:銀行存款 沒通過應(yīng)付職工薪酬,正確是怎樣的
宋生老師
03/07 09:51
你好!!這樣做也是可以的,就是其他應(yīng)收或者其他應(yīng)付都沒有問題。
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