問題已解決

老師領(lǐng)導(dǎo)要付一筆貨款,貨物也到了,錢也付出去了。但是發(fā)票還沒收到。說稍后還有兩批。一起發(fā)貨付款后在一起開發(fā)票。這樣的話我應(yīng)該怎么做賬?。?/p>

84785018| 提問時(shí)間:03/08 12:42
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
對(duì)于已經(jīng)到貨并付款的貨物,盡管發(fā)票尚未收到,但仍需要進(jìn)行暫估入賬。暫估入賬是基于貨物的實(shí)際到貨情況和已付款項(xiàng),對(duì)貨物的成本進(jìn)行預(yù)估并計(jì)入賬目。具體的會(huì)計(jì)分錄如下: 1.借:庫(kù)存商品(或相關(guān)資產(chǎn)科目)(暫估金額)貸:應(yīng)付賬款(暫估應(yīng)付賬款) 這里,庫(kù)存商品(或相關(guān)資產(chǎn)科目)代表已到貨的貨物,暫估金額是基于貨物的價(jià)值或合同約定的金額進(jìn)行的預(yù)估。應(yīng)付賬款(暫估應(yīng)付賬款)則代表尚未收到發(fā)票但應(yīng)支付的款項(xiàng)。 接下來,當(dāng)收到發(fā)票后,需要根據(jù)發(fā)票的實(shí)際金額進(jìn)行調(diào)整,并沖銷之前的暫估入賬。具體的會(huì)計(jì)分錄如下: 1.借:應(yīng)付賬款(暫估應(yīng)付賬款)(紅字)(沖銷暫估金額)貸:庫(kù)存商品(或相關(guān)資產(chǎn)科目)(紅字)(沖銷暫估金額) 然后,根據(jù)發(fā)票的實(shí)際金額進(jìn)行正確的入賬: 1.借:庫(kù)存商品(或相關(guān)資產(chǎn)科目)(發(fā)票實(shí)際金額)貸:應(yīng)付賬款(發(fā)票實(shí)際應(yīng)付金額) 對(duì)于后續(xù)的兩批貨物,由于打算合并發(fā)貨付款后一并開具發(fā)票,因此在貨物到貨并付款之前,無需進(jìn)行會(huì)計(jì)分錄。待貨物到貨并收到發(fā)票后,再根據(jù)實(shí)際金額進(jìn)行正常的入賬處理。
03/08 12:44
84785018
03/08 12:54
非常感謝,老師,您講的很詳細(xì)。但是現(xiàn)在有個(gè)問題,就是第一批貨的貨款我已經(jīng)付出去了。暫估之后是要再做一個(gè)借應(yīng)付賬款貸,銀行存款。
樸老師
03/08 12:59
你暫估的如果付款就要做 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款
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