問題已解決

請(qǐng)問年終獎(jiǎng)怎么做賬,涉及到個(gè)稅

84785011| 提問時(shí)間:03/08 13:19
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
借費(fèi)用科目 貸應(yīng)付職工薪酬 這樣
03/08 13:20
84785011
03/08 13:27
需要計(jì)提嗎
樸老師
03/08 13:28
要計(jì)提的哦 上面就是計(jì)提的分錄
84785011
03/08 13:28
那繳個(gè)稅的時(shí)候我們沒有代繳,都直接扣除了
樸老師
03/08 13:30
這個(gè)要代扣代繳的哦
84785011
03/08 13:46
離職補(bǔ)償金需要怎么做賬的啊,這個(gè)也要計(jì)提嗎
樸老師
03/08 13:49
這個(gè)和工資是一樣的做法 只不過二級(jí)明細(xì)是離職補(bǔ)償
84785011
03/08 13:58
那我可以就直接歸納到工資那邊去嗎
樸老師
03/08 14:01
同學(xué)你好 這個(gè)可以的哦
84785011
03/08 14:08
小規(guī)模的銷項(xiàng)稅沒有這個(gè)明細(xì)科目,可以用應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的科目嗎
樸老師
03/08 14:12
同學(xué)你好 不可以 都應(yīng)該用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
84785011
03/08 15:09
好的,請(qǐng)問辦公室租金因?yàn)槭羌靖兜?,是借預(yù)付,然后帶銀行,再攤銷借管理,貸預(yù)付嗎
84785011
03/08 15:09
但是發(fā)票也開了的
樸老師
03/08 15:12
按發(fā)票計(jì)入管理費(fèi)用
84785011
03/08 15:12
那我攤銷的話怎么做賬
樸老師
03/08 15:15
直接計(jì)入管理費(fèi)用沒法攤銷 計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用才可以攤銷
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