問題已解決
本月要交的增值稅少于上月留抵怎么做賬? 比如本月要交的增值稅只有200,但是上個月的留抵稅有13000,這樣的情況怎么做賬啊
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速問速答同學(xué),你好
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)? ?200
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? ?200
03/08 19:54
84785040
03/08 19:58
那上個月的留抵稅怎么處理
84785040
03/08 20:00
我想問的是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么處理
小菲老師
03/08 20:07
同學(xué),你好
掛在賬上,會和銷項抵減的
84785040
03/08 20:15
做賬如何做的呢
小菲老師
03/08 21:45
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 (轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸.應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 (轉(zhuǎn)出未交增值稅)
3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額) :
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅(借或貸)
若“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目借方有余額為有留抵的進(jìn)項稅;若貸方有余額,則為應(yīng)交的稅費
4、繳納上月應(yīng)交未交的增值稅
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
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