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旅游行業(yè)的小規(guī)模納稅人采用差額征稅,那收入和成本的會計分錄是怎樣的?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅怎樣計算?

84785010| 提問時間:2024 03/09 14:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅 借主營業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅、 貸銀行存款應(yīng)付職工薪酬等。
2024 03/09 14:34
84785010
2024 03/09 14:35
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅就是兩者的差額是吧?
郭老師
2024 03/09 14:36
這個就是你需要繳納的增值稅,季度30萬,普通發(fā)票不需要繳納的,再結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面去。
84785010
2024 03/09 14:41
比如說季度收入是101萬,成本是60萬,那分錄就是:借:銀行存款 101萬,貸:主營業(yè)務(wù)收入 100萬,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 1萬;借:主營業(yè)務(wù)成本 59.4萬,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅0.6萬,貸:銀行存款60萬 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅0.4萬,貸:銀行存款0.4萬,是這樣嗎?
郭老師
2024 03/09 14:42
六號,對的,是的,是這么做的。
84785010
2024 03/09 14:43
如果季度收入-成本小于30萬,就不用交稅,如果收入-成本大于30萬,就需要交增值稅是吧?
郭老師
2024 03/09 14:47
是的對的,是這么做的
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