問題已解決
稅務(wù)局取消了進項稅留底,分錄應(yīng)該怎么做
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好,是我們申請退回了留抵的增值稅么
03/10 12:47
84785006
03/10 13:05
不是,專管員老師說無效進項稅,需要全部作廢
廖君老師
03/10 13:06
哦,是進項轉(zhuǎn)出
借:原材料或管理費用等? ?貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出
84785006
03/10 13:08
可以用營業(yè)外支出嗎
廖君老師
03/10 13:09
您好,不是的,這個是可以稅前扣除的,記在 營業(yè)外支出 在匯繳時麻煩的,不調(diào)增還得說明情況
84785006
03/10 13:12
那么如果計提的進項稅加計扣除 如果不能抵扣了,怎么做分錄
廖君老師
03/10 13:16
您好,分錄
借:原材料或管理費用等? ?
貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出
借:應(yīng)交稅金-未交增值 稅(負)
貸:其他收益? (負)
閱讀 246