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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,本期沒有銷項,取得的進(jìn)項不想抵扣,退回留抵稅金比較麻煩,該怎么做?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,可以先不認(rèn)證
也可以認(rèn)證后留抵,在以后月份再抵,而不申請留抵退稅
03/11 09:03
84785005
03/11 09:05
那這幾筆進(jìn)項稅金計入什么科目?
高輝老師
03/11 09:09
你好,有的公司會調(diào)整到應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項
也可以不用任何操作,不調(diào)整,應(yīng)交增值稅科目會顯示余額在借方,是正常情況
84785005
03/11 09:48
做到應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅,當(dāng)月不用結(jié)轉(zhuǎn),下月抵扣時轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅對嗎?
高輝老師
03/11 09:51
你好,當(dāng)月認(rèn)證分錄
借:庫存商品等
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅
貸:應(yīng)付賬款等
做完這個分錄,期末應(yīng)交增值稅會在借方,其他的不用再做了
84785005
03/11 10:26
沒看懂,進(jìn)項為什么在貸方?
高輝老師
03/11 10:51
你好,當(dāng)月認(rèn)證分錄
借:庫存商品等
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅
貸:應(yīng)付賬款等
做完這個分錄,期末應(yīng)交增值稅會在借方,其他的不用再做了
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