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甲公司代墊運(yùn)費(fèi)2000元,取得增值稅專用發(fā)票上注明增值稅額180元,全部款項(xiàng)已通過銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算。怎么寫分錄?

84785043| 提問時(shí)間:03/11 14:44
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)2000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)180 貸:銀行存款2180
03/11 14:46
84785043
03/11 14:50
書上寫的是借應(yīng)收2180貸銀行存款2180,我想知道的是為什么稅費(fèi)計(jì)入應(yīng)收賬款?稅費(fèi)不計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)?
家權(quán)老師
03/11 14:53
他的意思是代墊的運(yùn)費(fèi),就要收回,發(fā)票直接開給供應(yīng)商
84785043
03/11 14:56
我不明白的是為什么稅費(fèi)要計(jì)入應(yīng)收賬款,而不是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)?
家權(quán)老師
03/11 14:58
發(fā)票直接開給了客戶,不是你的進(jìn)項(xiàng)稅哈
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