問(wèn)題已解決

2024.3月接到稅局通知讓自差印花稅,然后補(bǔ)報(bào)了21年22年23年的印花稅。補(bǔ)報(bào)的印花稅通過(guò)什么科目來(lái)做賬呢???

84785034| 提問(wèn)時(shí)間:2024 03/11 18:27
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,是執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?
2024 03/11 18:28
84785034
2024 03/11 18:31
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
小林老師
2024 03/11 18:32
借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交印花稅,更正以前年度納稅申報(bào)表
84785034
2024 03/11 18:33
可以可以直接做在24年呀
84785034
2024 03/11 18:34
用以前年度報(bào)表,還得把21年,22年.23年的匯算清繳的報(bào)表更正嗎?
小林老師
2024 03/11 18:35
是的,是需要更正的
小林老師
2024 03/11 18:36
分錄需要做24年里的
84785034
2024 03/11 18:37
這樣更正后,那以前年度我就會(huì)多交所得稅,那不是還要申請(qǐng)退稅?
小林老師
2024 03/11 18:38
可以留抵,以后少繳納
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