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請問老師,本期抵扣一張進項票金額比較大,超過了銷售金額,但是公司本期想交點稅,進項票不用完,增值稅申報表應該在哪填寫本期實際抵扣金額

84784996| 提問時間:03/12 09:14
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
你好,這個是沒法做到的哈,除非你認證的稅做進項轉出,但是,以后就不能抵扣了
03/12 09:15
84784996
03/12 10:41
形成留抵稅額怎么填表?主表中顯示應繳納稅額是負數,附加稅表中不允許出現負數, 附表二中的待抵扣進項稅額區(qū)域不讓填寫
家權老師
03/12 10:44
應納稅額是負數表示留底稅,不能填寫待抵扣進項
84784996
03/12 10:51
顯示負數的時候,附加稅申報表中也是負數,不讓保存附加稅申報表,而且也不能改為0
家權老師
03/12 10:52
上傳你的申報表主表看看,怎么回事?
84784996
03/12 11:03
這樣的話不讓保存
家權老師
03/12 11:06
28行本期只能抵減預交的522.91
84784996
03/12 11:10
噢噢噢噢,如果不涉及預繳稅這種情況的話,申報表中銷項稅額大于進項稅額,我應該怎么填寫
84784996
03/12 11:11
銷項稅額小于進項稅額
家權老師
03/12 11:13
你把那個預交的稅金刪除就知道了哈
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