問題已解決
老師,公司有一筆費用在匯算清繳前未取得發(fā)票,匯算清繳時我就做了納稅調(diào)增,匯算清繳之后發(fā)票又拿過來了,這時我應(yīng)該怎么除處理
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速問速答同學(xué)你好,匯算清繳期間,即5月31日前取得發(fā)票,可以在匯算清繳時抵扣。如果已經(jīng)完成了匯算清繳才收到發(fā)票,就只能下期抵扣了。
03/12 09:24
84784998
03/12 09:28
如果匯算前沒取得發(fā)票我做了納稅調(diào)增,匯算后拿到發(fā)票我該怎么做具體的賬務(wù)處理和稅務(wù)處理呢
大侯老師
03/12 09:40
匯算后拿到發(fā)票,賬務(wù)處理根據(jù)發(fā)票入賬即可,不用調(diào)整以前年度損益,可以直接入到發(fā)票取得當(dāng)期。稅務(wù)方面,次年進行匯算清繳時,再將調(diào)增金額調(diào)回。
84784998
03/12 10:03
之前未拿到發(fā)票我做了借:管理費用貸:銀行存款,匯算清繳做了納稅調(diào)增,但是,匯算后拿到了發(fā)票,我如果直接入到發(fā)票取得檔期,不用以前年度損益調(diào)整,借:管理費用? 貸我做什么科目
大侯老師
03/12 10:14
同學(xué)你好,如果之前已經(jīng)計入費用了,可以將取得發(fā)票直接放入憑證,也可以沖銷之前的分錄,在當(dāng)期重新做一筆費用分錄。
84784998
03/12 10:19
沖銷之前分錄怎么沖銷呢?因為我在匯算之前做了借:管理費用? 貸銀行存款,現(xiàn)在沖銷以前的借:管理費用(負數(shù))貸銀行存款(負數(shù)),然后做做一筆正數(shù)?是這樣做嗎
84784998
03/12 10:23
另外一種方法就你說的今年匯算后拿到發(fā)票直接放入之前年度憑證后面,賬務(wù)不用處理,稅務(wù)上我在做今年匯算的時候直接納稅調(diào)減就可以了嗎?
大侯老師
03/12 10:44
您說的另一種方法比較簡單,建議采用這種。沖銷以前年度的憑證,損益類科目要用以前年度損益替代,其他都一樣。
84784998
03/12 10:53
好的,謝謝老師
大侯老師
03/12 11:30
不客氣同學(xué),祝你工作順利
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