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老師,收了客戶1000帶店費(fèi),現(xiàn)在給客戶補(bǔ)1000的產(chǎn)品不收費(fèi),怎么做賬合理

84784998| 提問時(shí)間:03/12 15:10
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職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)您好,結(jié)轉(zhuǎn)收入 成本吧
03/12 15:10
84784998
03/12 15:49
怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢 我有個(gè)銷售單 銷售收入1400 優(yōu)惠1400 實(shí)際上就是0 應(yīng)該怎么做分錄呢 之前收了1400的帶店費(fèi) 已經(jīng)收到了 這個(gè)1400的帶店費(fèi) 這個(gè)帶店費(fèi)1400是銷售在客戶帶店收的1400,銷售也會(huì)在這里拿工資700的帶店工資
謝謝老師
03/12 16:08
就是這1000的費(fèi)用相當(dāng)于銷售貨物的收入
84784998
03/12 16:22
分錄如何做呢,您現(xiàn)在不要看那個(gè)1000,就比如說這個(gè)銷售收入1400,贈(zèng)品了1400的產(chǎn)品給客戶,這個(gè)1400是收了客戶的帶店費(fèi),但是這個(gè)帶店費(fèi)收回來又給負(fù)責(zé)銷售人員分了700,這塊帶店費(fèi)的收入,我分錄是,借,銀行貸其他業(yè)務(wù)收,給負(fù)責(zé)銷售人員700分錄是借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—工資700貸應(yīng)付職工工資帶店費(fèi),現(xiàn)在問贈(zèng)送給客戶1400的產(chǎn)品怎么做分錄
謝謝老師
03/12 17:35
贈(zèng)送給客戶的這部分要用總的銷售收入在實(shí)際銷售產(chǎn)品和贈(zèng)與產(chǎn)品之間分?jǐn)?,確認(rèn)兩塊收入
84784998
03/12 17:36
沒有其他銷售產(chǎn)品 就直接銷售了1400產(chǎn)品 然后優(yōu)惠 就是0 分錄應(yīng)該怎么做
謝謝老師
03/12 17:46
借:銀行存款 貸:收入 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)出售和贈(zèng)送的兩塊成本 借:成本 貸:庫存商品
84784998
03/13 09:44
老師你第一個(gè)借銀行是什么意思,沒有收款啊,我是統(tǒng)一月底結(jié)轉(zhuǎn)庫存的,按您的意思這筆贈(zèng)送就不做分錄了?
謝謝老師
03/13 09:46
銷售了1400的貨物,借方應(yīng)該是應(yīng)收賬款或者銀行存款吧
84784998
03/13 10:02
然后優(yōu)惠1400,就是贈(zèng)品客戶1400的產(chǎn)品
謝謝老師
03/13 11:09
那收入應(yīng)該還是有1400的,只是結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,把銷售的和贈(zèng)送的一起結(jié)轉(zhuǎn)
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