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資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款的取數(shù)應(yīng)該取科目最終借方余額,還是明細(xì)借方余額,假設(shè)預(yù)收沒有,應(yīng)收科目余額借方200,明細(xì)借方300,貸方100,報(bào)表我應(yīng)該取200,還是300

84785028| 提問時(shí)間:03/13 09:02
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
你好,這個(gè)應(yīng)該去借方明細(xì)余額300
03/13 09:03
84785028
03/13 09:07
匯算清繳時(shí),由于這個(gè)取數(shù)公式的錯(cuò)誤,導(dǎo)致期初余額不一致,我用調(diào)整嗎,還是稅務(wù)系統(tǒng)的起初,期末我該怎么填就怎么填
家權(quán)老師
03/13 09:09
年末調(diào)整過來就是,期初保持一致
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