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稅務(wù)罰款的50元,計入營業(yè)外支岀在匯算清繳時從那張表上面納稅調(diào)増?
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速問速答填寫納稅調(diào)整明細(xì)表就可以扣除了。
03/13 09:10
84784953
03/13 09:12
填105000表
19欄(罰金,罰錢與被收財物損失
)
還是填20欄?稅收滯納金?
84784953
03/13 09:13
填帳載金額,然后自動納稅調(diào)増50元,是嗎?
玲老師
03/13 09:15
這個是罰款,不是滯納金,稅收金額填寫零實際金額就填寫賬上實際的數(shù)據(jù)。
84784953
03/13 09:21
稅務(wù)申報忘了申報,所以罰了50元
玲老師
03/13 09:26
寫在第19行罰金那里面。
84784953
03/13 09:27
1、如果匯算清繳補交所得稅就正常的在當(dāng)年做帳嗎?
借:所得稅費用? 貸:應(yīng)交所得稅
借:應(yīng)交所得稅? 貸:銀行存款
2、如果匯算清繳調(diào)増招待費,帳上面不需要調(diào)招待費,是吧?只是匯算清繳表上調(diào)増嗎?
玲老師
03/13 09:32
是的,稅塊差異都不調(diào)整賬都是在所得稅申報表上調(diào)整。
然后補交的稅款需要用以前年度損益調(diào)整科嗎。
84784953
03/13 19:52
我們帳上不用以前年度損益調(diào)整。直接用所得稅費用,可以嗎?
玲老師
03/13 20:09
匯算清繳調(diào)表不調(diào)賬,直接交稅款就行。
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