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繳納增值稅這里,繳納當(dāng)月的增值稅,比方1一月發(fā)生了業(yè)務(wù),有銷項(xiàng)有進(jìn)項(xiàng),需要繳納增值稅,增值稅不是在2.1-2.15之間繳納報(bào)稅就可以嗎?也就是說(shuō)增值稅不都是次月才繳納嗎? 第二繳納以前期間未交的增值稅?還可以欠稅嗎?增值稅不是每個(gè)月都需要繳納上個(gè)月的增值稅嗎?哪里來(lái)的繳納以前期間的增值稅啊?

84784955| 提問(wèn)時(shí)間:03/13 09:32
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王璐璐老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 有銷項(xiàng)有進(jìn)項(xiàng),需要繳納增值稅,增值稅是在2.1-2.15之間繳納報(bào)稅就可以的 這個(gè)書(shū)上說(shuō)的以前期間的增值稅 實(shí)務(wù)中就是上個(gè)月的稅金 當(dāng)然有些企業(yè)也會(huì)有欠繳的情況的
03/13 09:33
84784955
03/13 09:41
交當(dāng)月的增值稅又是怎么個(gè)情況???老師
王璐璐老師
03/13 09:46
你好? 一般是次月交上個(gè)月的呀 有些單位也會(huì)有預(yù)繳當(dāng)月的情況的
王璐璐老師
03/13 10:13
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