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老師,已經(jīng)抵扣的費用進項稅額,要做進項轉(zhuǎn)出,怎么做會計分錄

84784992| 提問時間:03/13 18:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
不是開了負數(shù)發(fā)票是吧 借管理費用 貸應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出
03/13 18:26
84784992
03/13 18:39
不是,發(fā)票沒作廢,我們收入做了免稅,不能抵扣進項稅額,這個分錄怎么做呢
郭老師
03/13 18:41
你好,按照上面的來做就行。
84784992
03/13 18:46
進項稅額轉(zhuǎn)出不用調(diào)平余額嗎
郭老師
03/13 18:47
你的進項銷項有余額,它就可以有余額,月末結(jié)轉(zhuǎn)也可以,年末結(jié)轉(zhuǎn)也可以的。
84784992
03/13 19:03
月末一般轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出怎么平進項稅額轉(zhuǎn)出這個科目
郭老師
03/13 19:04
借應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出, 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
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