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老師申請留抵退稅時進項構成比列比較低,導致申請退還的期末留抵稅額就少,比如,留抵37080,進項構成比例0.067,可以申請退還的期末留抵稅額是2488.18元,但是我實際留抵37080,只能退還2488.18元,剩余的34599.82元,怎么處理,以后還能退還嗎

84785012| 提問時間:03/14 13:47
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好。以后的政策還不好說,你需要和稅務局確認一下。
03/14 13:53
84785012
03/14 13:59
那剩余這34599.82元,在報表里面是一直以期末留抵稅額的形式體現(xiàn)嗎
玲老師
03/14 14:02
你好,咱現(xiàn)在要是不符合退稅政策的,那這個留底的那就不能退稅了。留底的是咱正常的進項咱可以留底的是咱正常的進項,咱可以正常抵扣。
玲老師
03/14 14:02
這個我建議你和稅務局確認一下,按稅務局說的處理。
84785012
03/14 14:03
符合退稅政策是什么意思
84785012
03/14 14:05
我這個是24年1月份對方給我開錯發(fā)票,進項不能抵扣,導致我們交了增值稅,然后2月份重新給我們開發(fā)票了,這回可以抵扣了,導致有期末留抵稅額了,現(xiàn)在想申請退稅,我這種情況應該符合退稅政策吧
玲老師
03/14 14:09
這種就是你因為開負數(shù)發(fā)票多交稅退稅那你可以申請,如果不給你退就可以抵扣。以后稅款是這樣。 這種情況按你稅務局說的那邊為準。
84785012
03/14 15:34
我沒開負數(shù)啊,我們是一般納稅人公司,我從A公司購入牛,他們應該給我開自產(chǎn)自銷發(fā)票,但是他們開錯發(fā)票了,開成普通免稅發(fā)票,我購入牛后銷售給B公司,導致進項沒有稅額,我們正常繳納了銷項稅,2月初對方公司作廢了那張發(fā)票,重新給我們開了自產(chǎn)自銷發(fā)票,我們產(chǎn)生了進項稅額留抵,現(xiàn)在想申請這筆進項留抵稅額,我能申請全額退回嗎
玲老師
03/14 15:37
你好你好,前面因為發(fā)票的錯誤,你沒抵扣不會退稅。 然后后面你取得可以抵扣的進項發(fā)票正常抵扣。
84785012
03/14 15:42
要是一直沒有業(yè)務,能申請全額退稅嗎
84785012
03/14 15:43
能申請全額退稅還是只能按進項構成比列申請退稅啊
玲老師
03/14 15:44
你好,這個你需要和稅務局確認,因為各地管理政策不一樣。 要是你真的沒有業(yè)務了,你可以申請最終退不退你看稅務局那邊的。
84785012
03/14 15:45
好的謝謝
玲老師
03/14 15:47
不客氣,祝您工作學習愉快。
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