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老師,申報(bào)出口退稅,這個(gè)報(bào)關(guān)單一直都是沒(méi)有信息怎么辦

84784974| 提問(wèn)時(shí)間:03/15 13:12
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好,在電子扣除再接收后無(wú)信息的只能按免稅申報(bào)了,不退稅
03/15 13:25
84784974
03/15 13:31
啊,那怎么辦呢,直接自己手動(dòng)填在增值稅申報(bào)表里嗎
暖暖老師
03/15 13:31
你沒(méi)有信息的戶(hù)啊就是沒(méi)辦法退稅了,做免稅
84784974
03/15 13:39
我理解的意思是說(shuō)讓我把這部分銷(xiāo)售額手動(dòng)填在免抵稅額欄里面,對(duì)嗎? 還是說(shuō)這票就不用管了,就當(dāng)沒(méi)有出口過(guò)?
暖暖老師
03/15 13:40
填寫(xiě)到免稅欄次就可以
84784974
03/15 14:25
老師,這個(gè)就是純外貿(mào)公司,銷(xiāo)售金額本來(lái)也是在免抵稅欄,那我退沒(méi)退稅不是區(qū)分不了了?
暖暖老師
03/15 14:26
沒(méi)有單獨(dú)的免稅欄次嗎?
84784974
03/15 14:30
本來(lái)我們每個(gè)月就是自動(dòng)取數(shù)到免稅欄的
暖暖老師
03/15 14:31
看到了,那唯一的區(qū)別就是不退稅罷了
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