當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我把去年12 月的轉(zhuǎn)出未交增值稅的科目寫成稅金及附加了,我今年怎么調(diào)賬呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答同學(xué),你好
借:未交增值稅
貸:稅金及附加
03/15 18:28
84785010
03/15 18:31
用不用年度損益調(diào)整呢?
小菲老師
03/15 18:31
同學(xué),你好
不需要的
84785010
03/15 18:33
老師,那固定資產(chǎn)去年計(jì)提少了,今年給計(jì)提了,用不用年度損益調(diào)整呢?
小菲老師
03/15 18:33
同學(xué),你好
需要用到以前年度損益調(diào)整
84785010
03/15 18:35
老師,那為啥調(diào)稅金及附加不需要,這也是跨年了?
小菲老師
03/15 18:37
同學(xué),你好
一般金額不大,不用以前年度損益調(diào)整
84785010
03/15 18:38
我的未交增值稅金額差不多十幾萬(wàn)的。
84785010
03/15 18:39
那這個(gè)需要以前年度損益調(diào)整嗎?
小菲老師
03/15 18:39
同學(xué),你好
這么多,那需要的
借:未交增值稅
貸:以前年度損益調(diào)整
84785010
03/15 18:41
那之前做的稅金及附加這塊用不用處理了?
小菲老師
03/15 18:42
同學(xué),你好
不用處理了
閱讀 273