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老師,我把去年12 月的轉(zhuǎn)出未交增值稅的科目寫成稅金及附加了,我今年怎么調(diào)賬呢?

84785010| 提問時(shí)間:03/15 18:27
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 借:未交增值稅 貸:稅金及附加
03/15 18:28
84785010
03/15 18:31
用不用年度損益調(diào)整呢?
小菲老師
03/15 18:31
同學(xué),你好 不需要的
84785010
03/15 18:33
老師,那固定資產(chǎn)去年計(jì)提少了,今年給計(jì)提了,用不用年度損益調(diào)整呢?
小菲老師
03/15 18:33
同學(xué),你好 需要用到以前年度損益調(diào)整
84785010
03/15 18:35
老師,那為啥調(diào)稅金及附加不需要,這也是跨年了?
小菲老師
03/15 18:37
同學(xué),你好 一般金額不大,不用以前年度損益調(diào)整
84785010
03/15 18:38
我的未交增值稅金額差不多十幾萬(wàn)的。
84785010
03/15 18:39
那這個(gè)需要以前年度損益調(diào)整嗎?
小菲老師
03/15 18:39
同學(xué),你好 這么多,那需要的 借:未交增值稅 貸:以前年度損益調(diào)整
84785010
03/15 18:41
那之前做的稅金及附加這塊用不用處理了?
小菲老師
03/15 18:42
同學(xué),你好 不用處理了
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