問題已解決
去年7月我交的社保交錯了,但已經(jīng)入賬了,今年3月那筆錢退回來了,我要怎么做賬務(wù)處理呢?
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速問速答你好,做繳納的相反分錄就是了
借;銀行存款 貸;應(yīng)付職工薪酬
2018 04/04 15:15
84784963
2018 04/04 15:17
但是直接入到管理費用了,影響了去年的本年利潤
鄒老師
2018 04/04 15:19
你好,把去年計提的分錄也一并調(diào)整就是了
借;應(yīng)付職工薪酬 貸;以前年度損益調(diào)整
84784963
2018 04/04 15:23
好的,那這樣調(diào)整了之后,還要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤吧
鄒老師
2018 04/04 15:24
你好,需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤
84784963
2018 04/04 15:28
哦哦,那就是: 1、借:應(yīng)付職工薪酬 貸:以前年度損益調(diào)整
2、借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配---未分配利潤 這樣對嗎?
鄒老師
2018 04/04 15:28
你好,是的,是這樣做賬務(wù)處理的
84784963
2018 04/04 15:30
嗯嗯,那是不是在今年報2017年所得稅年報時,把這部分做納稅調(diào)整就好了
鄒老師
2018 04/04 15:32
你好,需要按調(diào)整之后的數(shù)據(jù)做匯算清繳填寫申報的
84784963
2018 04/04 15:33
好的,謝謝老師
鄒老師
2018 04/04 15:33
不客氣,祝你學(xué)習愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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