問題已解決
老師好!請問下!如果平時銀行付款的!除了供應(yīng)商貨款我們沒有收到發(fā)票,就就做到預(yù)付賬款外!其他的類型的銀行付款!當(dāng)月沒收到發(fā)票的!我們應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?。】缭率盏狡掌被?qū)F倍际窃趺醋龅姆咒洶?!謝謝
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速問速答同學(xué)好,我?guī)湍闶崂硐?,稍?/div>
2024 03/16 14:46
黃陸壹老師
2024 03/16 14:49
同學(xué)好,簡單起見,我建議當(dāng)月付款,沒有收到發(fā)票的費用類那些,你就直接做分錄,借:預(yù)付帳款-其他預(yù)付款,貸:銀行。供應(yīng)商的預(yù)付就做分錄,借:預(yù)付帳款-供應(yīng)商預(yù)付款,貸:銀行。等收到發(fā)票之后再做費用或者存貨科目,沖銷預(yù)付帳款科目
84785037
2024 03/16 15:56
也就是說只要是沒有收到發(fā)票的!我都統(tǒng)一的錄入到預(yù)付賬款這個科目…等收到發(fā)票時再沖!
黃陸壹老師
2024 03/16 16:04
同學(xué)你好,你的理解四對的
84785037
2024 03/16 17:13
還有個問題想請教下!公司是做政府系統(tǒng)集成工程的!也單獨銷售設(shè)備!主要是做工程!會買許多不同類的產(chǎn)品來做這個工程!但是我們會不定時的開票給對方客戶!但是發(fā)票一次性又不會按合同開完金額!會只開部分!基本上都是這種情況!那這個我應(yīng)該怎么做會計分錄呢?怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?謝謝!另外!領(lǐng)導(dǎo)要求我實際倉庫的余額要和賬面上相符!我怎么才能相符啊!開票當(dāng)月我可能只開了10萬!工程合同總價為50萬!但是他這個工程的材料可能都領(lǐng)完了!我月底怎么去做賬務(wù)處理!才能和倉庫一樣呢?
黃陸壹老師
2024 03/16 17:52
同學(xué)好,你把這個問題重新發(fā)起提問哈,會有擅長的老師幫你解答的。
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