問(wèn)題已解決

老師 請(qǐng)問(wèn)下我怎么填了初始數(shù)據(jù)后 試算不平衡老是啟用不了賬套啊

84784991| 提問(wèn)時(shí)間:03/16 17:05
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84784991
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
沒(méi)有填 我們是個(gè)體戶(hù) 因?yàn)樯洗纹遍_(kāi)多了 稅務(wù)部門(mén)把我們調(diào)成查賬征收了 之前一直都是核定征收 所以現(xiàn)在必須得做賬了自己報(bào)稅
03/16 17:11
84784991
03/16 17:15
可以這樣填嘛 其他應(yīng)付上本身是沒(méi)有數(shù)據(jù)的
84784991
03/16 17:19
是不是像我這種情況半路弄賬套必須要找個(gè)填的
84784991
03/16 17:22
好的 那這個(gè)找地方填的后續(xù)可以想辦法調(diào)整嗎
84784991
03/16 17:24
好的 謝謝老師
bamboo老師
03/16 17:05
您好 請(qǐng)問(wèn)其他科目有沒(méi)有填數(shù)據(jù)?
bamboo老師
03/16 17:12
那您在其他應(yīng)付款欄次對(duì)應(yīng)的也填35.12
bamboo老師
03/16 17:17
那您利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)欄次也可以的 不然啟用不了賬套 不平
bamboo老師
03/16 17:20
對(duì)的 除非您期初都是0? 不然的話(huà)? 一定要資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益 才會(huì)平衡啟用賬套
bamboo老師
03/16 17:23
如果在其他應(yīng)付款科目 可以后期把這個(gè)錢(qián)轉(zhuǎn)給投資者
bamboo老師
03/16 17:27
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