問題已解決
我單位是購買方,這張發(fā)票如何做賬
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速問速答你好,可以根據(jù)實際的業(yè)務,員工團建的旅游計入福利費等
2024 03/18 11:22
84784992
2024 03/18 11:24
不是員工團建費用,是我們公司轉(zhuǎn)給對方的旅行團
高輝老師
2024 03/18 11:27
你好,預付款,還沒有消費么
84784992
2024 03/18 11:36
消費了按什么金額入賬
84784992
2024 03/18 11:36
如何做會計分錄
高輝老師
2024 03/18 11:39
團建的旅游費分錄
借:管理費用-福利費等
貸:應付賬款等
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