問題已解決

企業(yè)所得稅年報(bào)怎么計(jì)算補(bǔ)繳或者退稅?

84785014| 提問時(shí)間:03/18 14:45
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
利潤總額?納稅調(diào)增-納稅條件-彌補(bǔ)虧損)*稅率-季度預(yù)繳
03/18 14:46
84785014
03/18 14:48
納稅調(diào)增和納稅條件怎么看?
郭老師
03/18 14:49
你好,成本費(fèi)用,沒有發(fā)票的這一部分需要納稅調(diào)增,增加你的利潤。
郭老師
03/18 14:49
之前沒有做進(jìn)去的成本費(fèi)用,在2024年匯算清繳之前收到了發(fā)票,可以納稅調(diào)減
郭老師
03/18 14:49
福利費(fèi)、招待費(fèi)、宣傳費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)超過扣除比例的,需要納稅條子。
郭老師
03/18 14:49
超過扣除比例的,需要納稅調(diào)增
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~